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鹰眼预警:振芯科技营业收入下降

0次浏览     发布时间:2025-04-01 03:20:00    

来源:新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

3月31日,振芯科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为7.97亿元,同比下降6.44%;归母净利润为4000.01万元,同比下降44.91%;扣非归母净利润为715.19万元,同比下降86.4%;基本每股收益0.0709元/股。

公司自2010年7月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为1.48亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.74元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对振芯科技2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为7.97亿元,同比下降6.44%;净利润为3951.78万元,同比下降29.6%;经营活动净现金流为1.38亿元,同比增长212.58%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为8亿元,同比下降6.44%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)11.82亿8.52亿7.97亿
营业收入增速49.01%-27.95%-6.44%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.4亿元,同比大幅下降44.91%。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)3亿7260.27万4000.01万
归母净利润增速98.14%-75.81%-44.91%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为133.49%,-71.68%,-86.4%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)1.86亿5259.43万715.19万
扣非归母利润增速133.49%-71.68%-86.4%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为71.17%、111.36%、134.22%,持续增长。

项目202212312023123120241231
应收账款(元)8.41亿9.49亿10.7亿
营业收入(元)11.82亿8.52亿7.97亿
应收账款/营业收入71.17%111.36%134.22%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降6.44%,经营活动净现金流同比增长212.58%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)11.82亿8.52亿7.97亿
经营活动净现金流(元)4565.26万4421.82万1.38亿
营业收入增速49.01%-27.95%-6.44%
经营活动净现金流增速-46.87%-3.14%212.58%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为52.91%,同比下降2.62%;净利率为4.96%,同比下降24.75%;净资产收益率(加权)为2.31%,同比下降47.26%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为55.38%、54.63%、52.91%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售毛利率55.38%54.63%52.91%
销售毛利率增速-2.11%-1.36%-2.62%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为26.09%,6.59%,4.96%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售净利率26.09%6.59%4.96%
销售净利率增速50.54%-74.74%-24.75%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为21.83%,4.38%,2.31%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
净资产收益率21.83%4.38%2.31%
净资产收益率增速59.34%-79.94%-47.26%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为33.08%,同比增长9.31%;流动比率为2.47,速动比率为1.85;总债务为3.93亿元,其中短期债务为3.93亿元,短期债务占总债务比为100%。

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为16.82%、16.87%、20.15%,持续增长。

项目202212312023123120241231
总债务(元)2.88亿3.18亿3.93亿
净资产(元)17.13亿18.84亿19.5亿
总债务/净资产16.82%16.87%20.15%

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 货币资金/资产总额比值持续增长,总债务/负债总额比值持续增长。近三期年报,货币资金/资产总额比值分别为8.14%、10.33%、11.71%,总债务/负债总额比值分别为32.29%、38.86%、40.75%,两者均呈现增长趋势,警惕存贷双高趋势。

项目202212312023123120241231
货币资金/资产总额8.14%10.33%11.71%
总债务/负债总额32.29%38.86%40.75%

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为0.2亿元,较期初变动率为244.25%。

项目20231231
期初应付票据(元)624.85万
本期应付票据(元)2151.08万

从资金协调性看,需要重点关注:

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为1.5亿元、1.1亿元、2亿元,公司经营活动净现金流分别0.5亿元、0.4亿元、1.4亿元。

项目202212312023123120241231
资本性支出(元)1.46亿1.13亿2.04亿
经营活动净现金流(元)4565.26万4421.82万1.38亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为0.79,同比下降17.03%;存货周转率为0.68,同比下降8.11%;总资产周转率为0.28,同比下降11.57%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为1.75,0.95,0.79,应收账款周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
应收账款周转率(次)1.750.950.79
应收账款周转率增速5.38%-45.62%-17.03%

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为0.98,0.74,0.68,存货周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
存货周转率(次)0.980.740.68
存货周转率增速46.17%-24.31%-8.11%

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为32.29%、35.11%、36.71%,持续增长。

项目202212312023123120241231
应收账款(元)8.41亿9.49亿10.7亿
资产总额(元)26.06亿27.02亿29.14亿
应收账款/资产总额32.29%35.11%36.71%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.49,0.32,0.28,总资产周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
总资产周转率(次)0.490.320.28
总资产周转率增速28.66%-34.48%-11.57%

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.2亿元,较期初增长16098.92%。

项目20231231
期初在建工程(元)14.15万
本期在建工程(元)2291.84万

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