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鹰眼预警:爱柯迪销售毛利率下降

0次浏览     发布时间:2025-03-31 23:20:00    

来源:新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

3月31日,爱柯迪发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为67.46亿元,同比增长13.24%;归母净利润为9.4亿元,同比增长2.86%;扣非归母净利润为8.79亿元,同比增长0.4%;基本每股收益0.98元/股。

公司自2017年10月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为14.79亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对爱柯迪2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为67.46亿元,同比增长13.24%;净利润为9.72亿元,同比增长4.98%;经营活动净现金流为17.09亿元,同比增长30.83%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为67.5亿元,同比增长13.24%,去年同期增速为39.67%,较上一年有所放缓。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)42.65亿59.57亿67.46亿
营业收入增速33.05%39.67%13.24%

• 近三个季度营业收入增速持续下降。报告期内,营业收入同比增长2.86%,近三个季度增速持续下降。

项目202406302024093020241231
营业收入(元)16.07亿17.25亿17.72亿
营业收入增速15.88%8.4%2.86%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为109.29%,40.84%,2.86%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)6.49亿9.13亿9.4亿
归母净利润增速109.29%40.84%2.86%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为157.09%,45.15%,0.41%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)6.03亿8.76亿8.79亿
扣非归母利润增速157.09%45.15%0.41%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动13.24%,税金及附加同比变动-18.57%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)42.65亿59.57亿67.46亿
营业收入增速33.05%39.67%13.24%
税金及附加增速33.32%140.93%-18.57%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长70.72%,营业收入同比增长13.24%,应收票据增速高于营业收入增速。

项目202212312023123120241231
营业收入增速33.05%39.67%13.24%
应收票据较期初增速147.04%24.81%70.72%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为27.65%,同比下降2.77%;净利率为14.41%,同比下降7.29%;净资产收益率(加权)为11.98%,同比下降20.08%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为27.65%,同比下降2.77%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率27.77%29.09%27.65%
销售毛利率增速5.52%4.76%-2.77%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为15.8%,15.54%,14.41%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售净利率15.8%15.54%14.41%
销售净利率增速56.92%-1.64%-7.29%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为11.98%,同比大幅下降20.08%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率13.52%14.99%11.98%
净资产收益率增速97.66%10.87%-20.08%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为40.42%,同比下降6.6%;流动比率为2.14,速动比率为1.78;总债务为35.86亿元,其中短期债务为19.14亿元,短期债务占总债务比为53.38%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为2.48,2.19,2.14,短期偿债能力趋弱。

项目202212312023123120241231
流动比率(倍)2.482.192.14

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为1.09、0.91、0.73,持续下降。

项目202212312023123120241231
现金比率1.090.910.73

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为2.1亿元,较期初变动率为42.27%。

项目20231231
期初预付账款(元)1.46亿
本期预付账款(元)2.07亿

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为1.72%、2.64%、3.1%,持续增长。

项目202212312023123120241231
预付账款(元)8975.07万1.46亿2.07亿
流动资产(元)52.07亿55.16亿66.93亿
预付账款/流动资产1.72%2.64%3.1%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长42.27%,营业成本同比增长14.49%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速158.73%62.49%42.27%
营业成本增速30.43%37.12%14.49%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为1.3亿元,较期初变动率为69.1%。

项目20231231
期初其他应收款(元)7624.9万
本期其他应收款(元)1.29亿

• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为1.26%、1.38%、1.93%,持续上涨。

项目202212312023123120241231
其他应收款(元)6572.17万7624.9万1.29亿
流动资产(元)52.07亿55.16亿66.93亿
其他应收款/流动资产1.26%1.38%1.93%

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.7亿元,较期初变动率为149.09%。

项目20231231
期初其他应付款(元)2964.78万
本期其他应付款(元)7384.97万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.51,同比下降6.77%;存货周转率为4.61,同比下降0.3%;总资产周转率为0.52,同比下降5.83%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为3.97,3.77,3.51,应收账款周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
应收账款周转率(次)3.973.773.51
应收账款周转率增速-2.72%-5.19%-6.78%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 其他非流动资产占比较高。报告期内,其他非流动资产/资产总额比值为13.59%。

项目202212312023123120241231
其他非流动资产(元)7.42亿9.62亿19.4亿
资产总额(元)99.24亿115.55亿142.74亿
其他非流动资产/资产总额7.47%8.32%13.59%

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为19.4亿元,较期初增长101.63%。

项目20231231
期初其他非流动资产(元)9.62亿
本期其他非流动资产(元)19.4亿

点击爱柯迪鹰眼预警,查看最新预警详情及可视化财报预览。

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